<< naspäť na zoznam
Číslo faktúry: 102024
Odberaťeľ: Soc Fond pri ZŠ
Adresa odberateľa:
IČO / RČ:
Predmet faktúry: stravné
Celková cena: 321,0
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.1.2023
Dátum zverejnenia: 08.03.2024
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady: 6.2.2023
F/Z:
K úhrade:
Stav:
Spôsob platby: prevodným príkazom
Doplnkové informácie:
<< naspäť na zoznam